今天给各位分享用友t3反结账流程的知识,其中也会对用友t3反结账步骤进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
用友T3总账如何反结账反记账反审核呢?
1、登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。反结账就可以进行反记账。
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2、在用友T3系统中,当总账已经完成结账后,若需要进行反结账、反记账及反审核操作,可以遵循以下步骤。首先,登录到用友T3系统并进入相应的账套。接着,点击进入“总账系统”,并选择“月末结账”功能,进入结账界面。在该界面中,找到需要反结账的月份,并按下组合键“Ctrl+Shift+F6”。
3、反记账:在“总账”-“期末”-“对帐”界面按“ctrl+H”激活恢复记帐功能;然后在“总账”-“凭证”-“恢复记帐前状态”菜单,从这可以恢复计帐;反结帐:在“总账”-“期末”-“结帐”界面按“ctrl+shift+F6”;反审核:在“审核凭证”界面可以取消审核“审核”-“取消审核”。
4、用友T3反记账、反结账、反审核的操作步骤如下:反结账: 登录用友T3系统并进入相应的账套。 点击“总账系统”,选择“月末结账”功能。 在结账界面中,找到需要反结账的月份,按下“Ctrl+Shift+F6”组合键。 输入管理员密码,若界面中该月没有显示“Y”,则表示反结账操作已完成。
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用友T3如何反结账
登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。反结账就可以进行反记账。
反结账 进入总账系统:首先,打开用友T3软件,并进入总账系统模块。依次点击“总账”、“期末”、“结账”。选择取消结账月份:在弹出的窗口中,找到并选择要取消结账的最后一个结账月份。执行反结账操作:按住Ctrl+Shift+F6组合键,并输入帐套主管的口令,即可完成反结账操作。
反结账 步骤1:进入用友T3软件,打开总账系统模块。依次点击“总账”、“期末”、“结账”。 步骤2:在弹出的结账窗口中,选择要取消结账的月份。 步骤3:同时按下Ctrl+Shift+F6组合键,此时会弹出输入口令的窗口。 步骤4:输入帐套主管的口令,确认后即可完成反结账操作。
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在用友T3普通版中,反结账的操作流程如下:首先,你需要点击菜单中的期末处理-结账,这时会弹出结账界面。接着,按下键盘上的CTRL+SHIFT+F6快捷键,系统会提示你输入账套主管的密码,输入正确的密码并按回车键后,即可成功取消一个月的结账操作。反记账的过程也相对简单。
用友T3总账已结帐,如何反结帐、反记帐、反审核凭证
1、按以下步骤操作:反记账:在“总账”-“期末”-“对帐”界面按“ctrl+H”激活恢复记帐功能;然后在“总账”-“凭证”-“恢复记帐前状态”菜单,从这可以恢复计帐;反结帐:在“总账”-“期末”-“结帐”界面按“ctrl+shift+F6”;反审核:在“审核凭证”界面可以取消审核“审核”-“取消审核”。
2、进行反记账的步骤为:同样在“总账”菜单下,找到并选择“期末”下的“对账”选项。在弹出的对账对话框中,按下Ctrl键和H键,系统会提示“恢复记账前状态功能已被激活”。确认这一提示后,即可完成反记账操作。取消审核的步骤如下:在“总账”菜单中,选择“凭证”下的“审核凭证”选项。
3、总账已结账后,进行反结账、反记账、反审核凭证的操作一般如下:反结账 查找反结账功能:首先,登录到财务软件中,通常在总账或结账相关的功能模块中,会有“反结账”或类似的按钮或选项。具***置可能因软件而异,建议查阅软件的帮助文档或咨询软件供应商。
用友t3如何反结账
用友T3中固定资产反结账的步骤如下:登录软件并打开固定资产模块:使用具有相应权限的账号登录用友T3软件。打开固定资产模块,准备进行反结账操作。找到并选择反结账选项:在软件的功能菜单或工具栏中找到结账功能。选择反结账选项,准备执行反结账操作。确认反结账操作:系统会弹出提示框,要求用户确认是否真的要执行反结账操作。
在会计工作中,我们有时会遇到需要修改已结账凭证的情况。不过,不要担心,本文将为您提供简单的步骤指南,助您顺利地完成反结账、反记账和取消审核凭证的操作。请确保在操作前备份重要数据,以免造成不必要的损失。反结账:在“总账”界面,点击“期末”并选择“结账”。
用友T3反结账的步骤如下: 登录用友T3系统的财务模块。 进入财务模块首页,点击“反结账”按钮或者进入“结账管理”菜单。 在反结账页面,选择需要反结账的账套和会计期间。 点击“确认”按钮,系统会提示“反结账成功”的消息。
对于反审核凭证的步骤,点击“总账”菜单,再进入“凭证”选项,选择“审核凭证”。之后,进入到特定月份的凭证列表,点击“取消审核”按钮,即完成反审核操作。值得注意的是,整个过程中,密码的输入非常重要,务必确保使用正确的管理员密码。
用友t3反结账的操作步骤
登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。反结账就可以进行反记账。
步骤一:进入用友T3软件,打开总账系统模块。依次点击“总账”、“期末”、“结账”。步骤二:在弹出的结账窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份。此时,按下Ctrl+Shift+F6组合键,系统会提示输入帐套主管的口令。步骤三:正确输入帐套主管口令后,即可完成反结账操作。
用友T3反结账与反记账的操作步骤如下:反结账 进入总账系统:首先,打开用友T3软件,并进入总账系统模块。依次点击“总账”、“期末”、“结账”。选择取消结账月份:在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份。执行反结账操作:按下Ctrl+Shift+F6组合键,系统会弹出输入口令的窗口。
反结账 步骤1:进入用友T3软件,打开总账系统模块。依次点击“总账”、“期末”、“结账”。 步骤2:在弹出的结账窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份。此时,按住Ctrl+Shift+F6组合键,并输入帐套主管的口令,即可完成反结账操作。
使用用友T3普通版进行反结账、反记账及删除结转损益凭证的步骤如下:执行反结账操作: 进入“总账”模块,找到“期末”菜单项。 在“期末”菜单下,选择“结账”选项。 在结账月份处,按下Ctrl+Shift+F6组合键,即可取消结账。
关于用友t3反结账流程和用友t3反结账步骤的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。
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